OverblikSøgehistorikMenuFølger
  • Årsregnskab for 2024

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2024
    Regnskabsperiode slut 31.12.2024
    Bruttofortjeneste - 1.142' -
    Personaleomkostninger - -509' -
    Af- og nedskrivninger - -33' -
    Andre finansielle indtægter - 184' -
    Andre finansielle omkostninger - -1' -
    Resultat før skat - 784' -
    Skat af årets resultat - -194' -
    Årets resultat I alt - 590' -
    Andre anlæg og driftsmidler - 132' -
    Materielle anlægsaktiver - 132' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0' -
    Andre tilgodehavender - 40' -
    Tilgodehavender - 40' -
    Likvide beholdninger - 1.114' -
    Omsætningsaktiver - 1.781' -
    Aktiver I alt - 1.913' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Overført overskud eller underskud - 1.167' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 135' -
    Egenkapital - 1.427' -
    Hensættelse til udskudt skat - 2' -
    Selskabsskat - 165' -
    Passiver I alt - 1.913' -
  • Årsregnskab for 2023

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2023
    Regnskabsperiode slut 31.12.2023
    Bruttofortjeneste - 905' -
    Personaleomkostninger - -270' -
    Driftsresultat - 635' -
    Andre finansielle indtægter - 65' -
    Andre finansielle omkostninger - -1' -
    Resultat før skat - 700' -
    Skat af årets resultat - -173' -
    Årets resultat I alt - 527' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 83' -
    Tilgodehavender - 83' -
    Likvide beholdninger - 1.061' -
    Omsætningsaktiver - 1.505' -
    Aktiver I alt - 1.505' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Overført overskud eller underskud - 712' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 122' -
    Egenkapital - 959' -
    Selskabsskat - 154' -
    Gældsforpligtelser - 546' -
    Passiver I alt - 1.505' -
  • Årsregnskab for 2022

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2022
    Regnskabsperiode slut 31.12.2022
    Bruttofortjeneste - 529' -
    Personaleomkostninger - -106' -
    Driftsresultat - 423' -
    Andre finansielle indtægter - 2' -
    Andre finansielle omkostninger - -94' -
    Resultat før skat - 330' -
    Skat af årets resultat - -59' -
    Årets resultat I alt - 272' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 31' -
    Andre tilgodehavender - 0' -
    Tilgodehavender - 31' -
    Likvide beholdninger - 492' -
    Omsætningsaktiver - 838' -
    Aktiver I alt - 838' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Overført overskud eller underskud - 308' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 118' -
    Egenkapital - 550' -
    Selskabsskat - 64' -
    Anden gæld - 111' -
    Gældsforpligtelser - 287' -
    Passiver I alt - 838' -
  • Årsregnskab for 2021

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2021
    Regnskabsperiode slut 31.12.2021
    Bruttofortjeneste - 321' -
    Personaleomkostninger - -2' -
    Driftsresultat - 318' -
    Andre finansielle indtægter - 0' -
    Andre finansielle omkostninger - -41' -
    Resultat før skat - 247' -
    Skat af årets resultat - -67' -
    Årets resultat I alt - 180' -
    Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0' -
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 0' -
    Finansielle anlægsaktiver - 0' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 31' -
    Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0' -
    Andre tilgodehavender - 2' -
    Tilgodehavender - 33' -
    Likvide beholdninger - 283' -
    Omsætningsaktiver - 654' -
    Aktiver I alt - 654' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - 154' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 114' -
    Egenkapital - 393' -
    Selskabsskat - 67' -
    Anden gæld - 136' -
    Passiver I alt - 654' -
  • Årsregnskab for 2020

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2020
    Regnskabsperiode slut 31.12.2020
    Bruttofortjeneste - 442' -
    Personaleomkostninger - -173' -
    Driftsresultat - 269' -
    Andre finansielle indtægter - 170' -
    Andre finansielle omkostninger - -6' -
    Resultat før skat - 120' -
    Skat af årets resultat - -104' -
    Årets resultat I alt - 16' -
    Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0' -
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 15' -
    Finansielle anlægsaktiver - 15' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 8' -
    Tilgodehavender hos nærtstående parter - 25' -
    Tilgodehavender - 33' -
    Likvide beholdninger - 341' -
    Omsætningsaktiver - 749' -
    Aktiver I alt - 765' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Overført overskud eller underskud - 88' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 113' -
    Egenkapital - 326' -
    Gæld til tilknyttede virksomheder - 0' -
    Selskabsskat - 91' -
    Anden gæld - 339' -
    Passiver I alt - 765' -
  • Årsregnskab for 2019

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2019
    Regnskabsperiode slut 31.12.2019
    Bruttofortjeneste - 565' -
    Personaleomkostninger - -458' -
    Af- og nedskrivninger - 0' -
    Driftsresultat - 107' -
    Andre finansielle indtægter - 40' -
    Andre finansielle omkostninger - -1' -
    Resultat før skat - 46' -
    Skat af årets resultat - -38' -
    Årets resultat I alt - 8' -
    Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 313' -
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 41' -
    Finansielle anlægsaktiver - 354' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 66' -
    Tilgodehavender - 66' -
    Likvide beholdninger - 103' -
    Omsætningsaktiver - 272' -
    Aktiver I alt - 626' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Overført overskud eller underskud - 186' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 111' -
    Egenkapital - 421' -
    Gæld til tilknyttede virksomheder - 49' -
    Selskabsskat - 30' -
    Anden gæld - 111' -
    Gældsforpligtelser - 205' -
    Passiver I alt - 626' -
  • Årsregnskab for 2018

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2018
    Regnskabsperiode slut 31.12.2018
    Nettoomsætning - 631' -
    Personaleomkostninger - -314' -
    Af- og nedskrivninger - 0' -
    Driftsresultat - 317' -
    Andre finansielle indtægter - 0' -
    Andre finansielle omkostninger - -238' -
    Resultat før skat - 80' -
    Årets resultat I alt - 13' -
    Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 413' -
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 41' -
    Finansielle anlægsaktiver - 454' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 16' -
    Tilgodehavender - 16' -
    Likvide beholdninger - 230' -
    Omsætningsaktiver - 308' -
    Aktiver I alt - 762' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Overført overskud eller underskud - 288' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 108' -
    Egenkapital - 521' -
    Gæld til associerede virksomheder - 19' -
    Selskabsskat - 67' -
    Anden gæld - 146' -
    Kortfristet gældsforpligtelser - 240' -
    Passiver I alt - 762' -
  • Årsregnskab for 2017

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2017
    Regnskabsperiode slut 31.12.2017
    Nettoomsætning - 485' -
    Personaleomkostninger - -110' -
    Af- og nedskrivninger - 0' -
    Driftsresultat - 375' -
    Andre finansielle indtægter - 0' -
    Andre finansielle omkostninger - -1' -
    Resultat før skat - 374' -
    Årets resultat I alt - 278' -
    Andre anlæg og driftsmidler - 0' -
    Materielle anlægsaktiver - 0' -
    Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 613' -
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 41' -
    Finansielle anlægsaktiver - 654' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 60' -
    Udskudt skat - 0' -
    Tilgodehavender - 60' -
    Likvide beholdninger - 212' -
    Omsætningsaktiver - 272' -
    Aktiver I alt - 926' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Overført overskud eller underskud - 384' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 106' -
    Egenkapital - 614' -
    Kortfristet gæld til banker - 0' -
    Selskabsskat - 79' -
    Anden gæld - 127' -
    Kortfristet gældsforpligtelser - 312' -
    Gældsforpligtelser - 312' -
    Passiver I alt - 926' -
  • Årsregnskab for 2016

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2016
    Regnskabsperiode slut 31.12.2016
    Bruttofortjeneste - 445' -
    Personaleomkostninger - -274' -
    Af- og nedskrivninger - -13' -
    Driftsresultat - 158' -
    Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder - 0' -
    Andre finansielle indtægter - 6' -
    Andre finansielle omkostninger - -2' -
    Resultat før skat - 162' -
    Skat af årets resultat - -41' -
    Årets resultat I alt - 121' -
    Immaterielle anlægsaktiver - 0' -
    Andre anlæg og driftsmidler - 45' -
    Materielle anlægsaktiver - 45' -
    Kapitalandele i associerede virksomheder - 118' -
    Finansielle anlægsaktiver - 118' -
    Anlægsaktiver - 162' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 74' -
    Igangværende arbejder for fremmed regning - 0' -
    Udskudt skat - 17' -
    Andre tilgodehavender - 25' -
    Tilgodehavender - 523' -
    Likvide beholdninger - 224' -
    Omsætningsaktiver - 747' -
    Aktiver I alt - 909' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - 0' -
    Overført overskud eller underskud - 349' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 100' -
    Egenkapital - 574' -
    Kortfristet gæld til banker - 16' -
    Anden gæld - 149' -
    Kortfristet gældsforpligtelser - 335' -
    Gældsforpligtelser - 335' -
    Passiver I alt - 909' -
  • Årsregnskab for 2015

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2015
    Regnskabsperiode slut 31.12.2015
    Bruttofortjeneste - 872' -
    Personaleomkostninger - -288' -
    Af- og nedskrivninger - -320' -
    Driftsresultat - 265' -
    Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder - 0' -
    Andre finansielle indtægter - 2' -
    Andre finansielle omkostninger - 0' -
    Resultat før skat - 273' -
    Skat af årets resultat - 58' -
    Årets resultat I alt - 331' -
    Immaterielle anlægsaktiver - 0' -
    Andre anlæg og driftsmidler - 58' -
    Materielle anlægsaktiver - 58' -
    Kapitalandele i associerede virksomheder - 68' -
    Finansielle anlægsaktiver - 68' -
    Anlægsaktiver - 126' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 646' -
    Igangværende arbejder for fremmed regning - 0' -
    Udskudt skat - 58' -
    Andre tilgodehavender - 25' -
    Tilgodehavender - 1.011' -
    Likvide beholdninger - 443' -
    Omsætningsaktiver - 1.455' -
    Aktiver I alt - 1.580' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - 0' -
    Overført overskud eller underskud - 643' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 100' -
    Egenkapital - 868' -
    Kortfristet gæld til banker - 22' -
    Anden gæld - 247' -
    Kortfristet gældsforpligtelser - 712' -
    Gældsforpligtelser - 712' -
    Passiver I alt - 1.580' -
  • Årsregnskab for 2014

    Beløb i hele tusinder NAP BYG ApS Harske Hubbi ApS KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/PER MORTENSEN
    Regnskabsperiode start 01.01.2014
    Regnskabsperiode slut 31.12.2014
    Nettoomsætning - 85' -
    Direkte omkostninger - -21' -
    Andre eksterne omkostninger - -180' -
    Af- og nedskrivninger - -93' -
    Driftsresultat - -209' -
    Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - -377' -
    Andre finansielle indtægter - 7' -
    Årets resultat I alt - -580' -
    Immaterielle anlægsaktiver - 262' -
    Kapitalandele i associerede virksomheder - 0' -
    Finansielle anlægsaktiver - 0' -
    Anlægsaktiver - 262' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 276' -
    Igangværende arbejder for fremmed regning - 11' -
    Andre tilgodehavender - 39' -
    Tilgodehavender - 327' -
    Likvide beholdninger - 401' -
    Omsætningsaktiver - 728' -
    Aktiver I alt - 990' -
    Virksomhedskapital - 125' -
    Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - 0' -
    Overført overskud eller underskud - 412' -
    Foreslået udbytte for regnskabsåret - 400' -
    Egenkapital - 937' -
    Kortfristet gæld til banker - 12' -
    Anden gæld - 23' -
    Kortfristet gældsforpligtelser - 53' -
    Gældsforpligtelser - 53' -
    Passiver I alt - 990' -
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.